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  • 常德市第一中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門決算公開

    發(fā)布時間:2024-08-19  訪問人數(shù):413  字號: T T

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    目錄

    第一部分 常德市第一中醫(yī)醫(yī)院單位概況

    一、部門職責

    二、機構設置

    第二部分 部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

    九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    第三部分 部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

    八、政府性基金預算收入支出決算情況

    九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況

    十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

    十一、一般性支出情況說明

    、關于政府采購支出說明

    、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

    十四、關于2023年度預算績效情況的說明

    第四部分 名詞解釋

    部分 附件

     



    第一部分

    常德市第一中醫(yī)醫(yī)院單位概況


    一、部門職責

    (一)貫徹執(zhí)行國家和省市關于發(fā)展中醫(yī)藥的方針、政策,堅持中醫(yī)醫(yī)院辦院方向,發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢,突出中醫(yī)特色。

    (二)向全市人民提供優(yōu)良的醫(yī)療保健服務,大力開展衛(wèi)生宣傳和醫(yī)學、心理咨詢,承擔城區(qū)的醫(yī)療急救任務。

    承擔中醫(yī)大學碩士研究生、本科、專科學生的臨床教學和實習任務。

    開展中醫(yī)藥科學研究,不斷豐富、發(fā)展中醫(yī)藥理論,提高中醫(yī)學術水平。

    承擔高、中級中醫(yī)衛(wèi)生技術人員的進修和培訓,對下級中醫(yī)醫(yī)院進行業(yè)務技術指導。

    抓好在職人員繼續(xù)教育,組織在職人員進行經(jīng)常性的專業(yè)學習,不斷提高醫(yī)務人員的業(yè)務技術水平。

    承擔市委、市政府和市衛(wèi)健委交辦的其他任務。

    二、機構設置及決算單位構成

    (一)內(nèi)設機構設置。常德市第一中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)設機構包括:本單位內(nèi)設科室58個,所屬事業(yè)單位0個。

    內(nèi)設科室分別是辦公室、宣傳科、人事科(黨委與其合署辦公)、醫(yī)務科、護理部、門診部、醫(yī)院感染及傳染病管理科、財務科、設備科、后勤科、保衛(wèi)科、信息資源管理科、醫(yī)??啤?nèi)審科(經(jīng)管辦與其合署辦公)、離退休人員管理服務科、監(jiān)察室、科技教育科、預防保健科、骨傷科創(chuàng)傷一病區(qū)、骨傷科創(chuàng)傷二病區(qū)、骨傷科手足病區(qū)、骨傷科脊柱病區(qū)、骨傷科關節(jié)病區(qū)、肺?。ê粑┛啤⒅匕Y醫(yī)學科、急診科、婦科、產(chǎn)科、腦病中風一科、腦病中風二科、腦外科、針灸推拿康復科、兒科、心血管科、外科肝膽胰胃腸病區(qū)、外科泌尿病區(qū)、外科心胸乳腺泌尿病區(qū)、肛腸科、麻醉科、內(nèi)分泌風濕科、脾胃肝病科、內(nèi)鏡中心、血液腫瘤科、腎病科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、口腔科、放射科、功能科、檢驗科、輸血科、病理科、藥劑科、健康管理中心、治未病中心、皮膚科、高壓氧療科、介入室。

    所屬事業(yè)單位分別是:無。

    (二)決算單位構成。常德市第一中醫(yī)醫(yī)院2023年部門決算匯總公開單位構成包括:本單位無所屬二、三級預算單位,故2023年部門決算編制范圍的為常德市第一中醫(yī)醫(yī)院本級。

     

     

     

      

     

     第二部分 

    部門決算表




    第三部分

    2023年度部門決算情況說明 




    一、收入支出決算總體情況說明

    2023年度收總計87126.03萬元。與上年相比,減少32882.35萬元,減少27.40%,主要是因為政府專項債券形成的年初結轉和結余減少。支出總計87126.03萬元。與上年相比,減少32882.35萬元,減少27.40%,主要是因為使用政府專項債券的異地新建項目支出減少。

    二、收入決算情況說明

    2023年度收入合計84294.13萬元,其中:財政撥款收入4242.34萬元,占5.03%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入80051.80萬元,占94.97%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

    三、支出決算情況說明

    2023年度支出合計87126.03萬元,其中:基本支出74063.62萬元,占85.01%;項目支出13062.41萬元,占14.99%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2023年度財政撥款收總計4242.34萬元,與上年相比,減少39607.52萬元,減少90.33%,主要是因為政府專項債券形成的年初財政撥款結轉和結余減少。財政撥款支出總計4242.34萬元。與上年相比,減少39607.52萬元,減少90.33%,主要是因為使用政府專項債券的異地新建項目財政撥款支出減少。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    2023年度財政撥款支出4242.34萬元,占本年支出合計的4.87%,與上年相比,財政撥款支出增加643.49萬元,增長17.88%,主要是因為增加了新冠相關的財政撥款支出。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

    2023年度財政撥款支出4242.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出282萬元,占6.65%;衛(wèi)生健康(類)支出3960.34萬元,占93.35%。

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2147萬元,支出決算數(shù)為4242.34萬元,完成年初預算的197.59%,其中:

    1社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)事業(yè)單位離退休(項)。

    年初預算為632萬元,支出決算為282萬元,完成年初預算的44.62%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:財政撥款的減少。

    2、衛(wèi)生健康(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項)。

    年初預算為1515萬元,支出決算為3960.34元,完成年初預算的261.41%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:新冠相關財政撥款支出的增加。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2023年度財政撥款基本支出282萬元,其中:

    人員經(jīng)費282萬元,占基本支出的100%,主要包括基本工資。

    七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

    “三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的比例由于2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為0無法計算百分比, 與上年相比增加0萬元,增長比例由于2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)為0無法計算百分比。其中:

    因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年相比增加0萬元。

    公務接待費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年相比增加0萬元。

    公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年相比增加0萬元。

    公務用車運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,,與上年相比增加0萬元。

    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0萬元,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,各支出的占比由于2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)為0無法計算百分比。其中:

    1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

    2、公務接待費支出決算為0萬元,全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

    3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,常德市第一中醫(yī)醫(yī)院單位本級更新公務用車0公務用車運行維護費0萬元,截止20231231日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

    八、政府性基金預算收入支出決算情況

    2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性基金預算收支。

    九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況

    2023年度本部門無國有資本經(jīng)營預算收支。

    十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

    本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出0萬元。機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費支出,本單位為事業(yè)單位,因此機關運行經(jīng)費為0。

    十一、一般性支出情況說明

    2023年本部門開支會議費0萬元;開支培訓費0萬元。

    十二、關于政府采購支出說明

    本部門2023年度政府采購支出總額1191.80萬元,其中:政府采購貨物支出706萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出485.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額1191.80萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1191.80萬元,授予中小企業(yè)合同金額100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的59.24%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的40.76%。

    十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

    截至20231231日,本單位共有車輛11輛,其中,主要領導干部用車2輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車9輛,其他用車主要是急救車輛;單位價值50萬元以上通用設備2臺;單位價值100萬元以上專用設備57臺。

    十四、關于2023年度預算績效情況的說明

    (一)績效管理工作開展情況

    本部門按照預算績效管理有關規(guī)定及主管部門的要求,開展了2023年度部門整體支出績效評價工作,形成了《常德市第一中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門整體支出績效自評報告》。

    (二)部門整體支出績效情況

    2023年,我部門認真貫徹落實市委、市政府關于全面深化醫(yī)療改革等方針政策,竭力為人民群眾的身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務,完成醫(yī)院異地新建項目的搬遷并投入試運營,醫(yī)療環(huán)境得到很大改善,整體醫(yī)療服務水平得到提升,實現(xiàn)年度醫(yī)療收入7.78億元,門急診人次數(shù)80.49萬次,住院患者接受中醫(yī)療法比率超過92%,百元醫(yī)療收入耗費的醫(yī)療支出比107.71%,患者滿意度高于95%,中醫(yī)藥事業(yè)不斷發(fā)展。

    (三)存在的問題及原因分析

    一是管理制度還需不斷完善。隨著環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調(diào)整和管理要求的不斷提高,制度更新滯后于實踐發(fā)展,需進一步修改完善。二是績效目標設置有待科學細化。預算績效申報時,需結合工作實際將全年工作任務細化分解為具體的工作目標,并采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標。

     

    第四部分

    名詞解釋


    一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括人員支出和公用支出。

    二、項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

    三、“三公”經(jīng)費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

    四、機關運行經(jīng)費:行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費支出。

     


    部分

     

    2023年度部門整體支出績效自評報告


    我部門按照預算績效管理有關規(guī)定及主管部門的要求,開展了2023年度部門整體支出績效評價工作,形成本報告。

    一、部門基本情況

    (一)機構、人員情況

    常德市第一中醫(yī)醫(yī)院為差額撥款事業(yè)單位,醫(yī)院占地面積約160畝,建筑面積196534平方米,編制床位1300張,醫(yī)院有在職人員1106人、其他臨聘人員289人、離休人員2人、退休人員246人,內(nèi)設科室58個,無所屬事業(yè)單位。

    (二)單位主要職責

    1、貫徹執(zhí)行國家和省市關于發(fā)展中醫(yī)藥的方針、政策,堅持中醫(yī)醫(yī)院辦院方向,發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢,突出中醫(yī)特色。

    2、向全市人民提供優(yōu)良的醫(yī)療保健服務,大力開展衛(wèi)生宣傳和醫(yī)學、心理咨詢,承擔城區(qū)的醫(yī)療急救任務。

    3、承擔中醫(yī)大學碩士研究生、本科、??茖W生的臨床教學和實習任務。

    4、開展中醫(yī)藥科學研究,不斷豐富、發(fā)展中醫(yī)藥理論,提高中醫(yī)學術水平。

    5、承擔高、中級中醫(yī)衛(wèi)生技術人員的進修和培訓,對下級中醫(yī)醫(yī)院進行業(yè)務技術指導。

    6、抓好在職人員繼續(xù)教育,組織在職人員進行經(jīng)常性的專業(yè)學習,不斷提高醫(yī)務人員的業(yè)務技術水平。

    7、承擔市委、市政府和市衛(wèi)健委交辦的其他任務。

    (三)財務情況

    2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2147萬元,當年實現(xiàn)財政撥款收入4242.34萬元,財政撥款支出4242.34萬元,與年初預算數(shù)產(chǎn)生的差額的主要原因是新冠相關財政撥款的增加。

    (四)績效目標

    提高醫(yī)療服務水平,助力中醫(yī)事業(yè)發(fā)展。醫(yī)院年度醫(yī)療收入超7億元,門急診人次數(shù)≥65萬,住院患者接受中醫(yī)療法比率≥92%,百元醫(yī)療收入耗費的醫(yī)療支出比重≤110%,患者滿意度≥95%,整體中醫(yī)醫(yī)療水平得到提升。

    二、一般公共預算支出情況

    (一)基本支出情況

    本年度一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù)282萬元,為人員經(jīng)費,用于差額撥款事業(yè)單位彌補開支。

    (二)項目支出情況

    本年度一般公共預算財政撥款項目支出決算數(shù)3960.34萬元,為衛(wèi)生健康支出,主要有藥品零差價補貼、財政貼息、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓、新冠患者救治費用補助等。

    三、政府性基金預算支出情況

    本部門2023年無政府性基金預算支出。

    四、國有資本經(jīng)營預算支出情況

    本部門2023年無國有資本經(jīng)營預算支出。

    五、社會保險基金預算支出情況

    本部門2023年無社會保險基金預算支出。

    六、部門整體支出績效情況

    2023年,我部門認真貫徹落實市委、市政府關于全面深化醫(yī)療改革等方針政策,竭力為人民群眾的身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務,完成醫(yī)院異地新建項目的搬遷并投入試運營,醫(yī)療環(huán)境得到很大改善,整體醫(yī)療服務水平得到提升,實現(xiàn)年度醫(yī)療收入7.78億元,門急診人次數(shù)80.49萬次,住院患者接受中醫(yī)療法比率超過92%,百元醫(yī)療收入耗費的醫(yī)療支出比重107.71%,患者滿意度高于95%,中醫(yī)藥事業(yè)不斷發(fā)展。

    七、存在的問題及原因分析

    一是管理制度還需不斷完善。隨著環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調(diào)整和管理要求的不斷提高,制度更新滯后于實踐發(fā)展,需進一步修改完善。二是績效目標設置有待科學細化。預算績效申報時,需結合工作實際將全年工作任務細化分解為具體的工作目標,并采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標。

    八、下一步改進措施

    (一)廣泛聽取患者的意見或建議,切合實際地發(fā)掘和創(chuàng)新中醫(yī)服務新領域,充分發(fā)揮中醫(yī)特色優(yōu)勢,開發(fā)新技術和新產(chǎn)品,做到服務精細化、專業(yè)化。

    (二)不斷完善相關工作規(guī)章制度,建立規(guī)范的服務流程,要在實踐中探索完善各科共同參與的工作運行機制。

    (三)加強人才培養(yǎng)激勵機制建設,營造良性的人才管理環(huán)境。

    九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

    我部門高度重視整體支出績效自評工作,依據(jù)績效評價的規(guī)定和要求,認真開展績效自評,形成績效自評報告,并按照要求進行信息公開,對存在的問題積極整改。

    十、其他需要說明的情況

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